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      營(yíng)口技師學(xué)院2022年度決算(公開(kāi))
      [發(fā)布時(shí)間:2023-09-22 11:27:09] [閱讀次數(shù):11100次] 

         


      第一部分   單位概況

      一、 主要職責(zé)

      二、 單位決算單位構(gòu)成

      第二部分    2022年度單位決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      第三部分    名詞解釋

      第四部分    2022年度單位決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      第五部分    附件


      第一部分 單位概況

       

      一、主要職責(zé)

      營(yíng)口技師學(xué)院是經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)成立的以培養(yǎng)中、高級(jí)、預(yù)備技師等技術(shù)技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位,隸屬于營(yíng)口市人力資源和社會(huì)保障局,是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工院校。先后被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、省級(jí)職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地.省級(jí)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級(jí)眾創(chuàng)空間、普惠制培訓(xùn)基地創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營(yíng)口地區(qū)唯一可以面向社會(huì)人員進(jìn)行職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的社會(huì)培訓(xùn)評(píng)價(jià)組織。

      二、決算單位構(gòu)成

      學(xué)院設(shè)有機(jī)械加工系、電力工程系、汽車(chē)工程系、經(jīng)濟(jì)信息系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務(wù)系六個(gè)系,分別設(shè)立系主任、書(shū)記、副主任職位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有工會(huì)、團(tuán)委、辦公室、黨務(wù)中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事中心、績(jī)效中心、教務(wù)中心、實(shí)訓(xùn)中心、學(xué)生中心學(xué)籍管理中心、招生就業(yè)中心、培訓(xùn)中心、成教中心、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心、校企中心、職業(yè)技能認(rèn)定中心、財(cái)務(wù)中心、行政中心、宣傳中心、孵化基地辦公室、后勤服務(wù)中心。

       

      部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

       

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      (一)收入總計(jì)3818.39萬(wàn)元,包括:

      1.財(cái)政撥款收入3818.39萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3818.39萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

      2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

      與上年相比,今年收入增加205.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因:

      一是學(xué)生數(shù)量增加后,學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助增加;二是學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)增加。

      (二)支出總計(jì)3818.39萬(wàn)元,包括:

      1.基本支出3554.49萬(wàn)元,占支出總計(jì)的93.08%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出2847.32萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出105.21萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出568.48萬(wàn)元,資本性支出33.48萬(wàn)元。

      2.項(xiàng)目支出263.9萬(wàn)元,占支出總計(jì)的6.92%。主要包括教育資助體系專(zhuān)項(xiàng)248.06萬(wàn)元,其他教育費(fèi)附加15.84萬(wàn)元等業(yè)務(wù)支出。

      與上年相比,今年支出增加205.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因:

      為了保證正常教學(xué)秩序,學(xué)院校舍維修費(fèi)用增加。

      (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

      二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)總體情況。

      2022年度財(cái)政撥款支出3818.39萬(wàn)元,其中:基本支出3554.49萬(wàn)元,項(xiàng)目支出263.9萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加205.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因:為了保證正常教學(xué)秩序,學(xué)院校舍維修費(fèi)用增加。

      與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的111 %,其中:基本支出完成年初預(yù)算的111%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的111%。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3818.39萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:教育支出3015.01萬(wàn)元,占78.96%;社會(huì)保障和就業(yè)支出384.96萬(wàn)元,占10.08%;衛(wèi)生健康支出205.67萬(wàn)元,占5.49%;住房保障支出212.75萬(wàn)元,占5.56%。

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

      2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0.78萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的35%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公車(chē)經(jīng)常維修,使用率低。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬(wàn)元。

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出0%。

      2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出0%。

      3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.78萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出100%。完成全年預(yù)算的35%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公車(chē)經(jīng)常維修,使用率低。比上年增加0.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)152%,主要是公車(chē)使用率高等原因。

      其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬(wàn)元,主要用于油費(fèi)和過(guò)道費(fèi)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3818.39萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2952.53萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)865.86萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

      五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      本單位為事業(yè)單位。

      (二)政府采購(gòu)支出情況。

      2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

      截至202212月31日,共有車(chē)輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是招生宣傳、學(xué)生就業(yè)考察、公務(wù)用車(chē);單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)1臺(tái)(套)。

      (四)預(yù)算績(jī)效情況。

      1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,主管部門(mén)組織對(duì)我單位2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金19.14萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金19.14萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))79.5分。

      主管部門(mén)組織對(duì)我單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金3397.81萬(wàn)元,自評(píng)平均分96.29分?!恫块T(mén)(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

      主管部門(mén)組織對(duì)我單位“質(zhì)保金”“其他教育費(fèi)附加安排的支出”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià),涉及資金19.14萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金19.14萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,基本達(dá)到績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值。

      2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      本單位在2022年度省直部門(mén)決算中反映質(zhì)保金、其他教育費(fèi)附加安排的支出等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      1)“質(zhì)保金”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分59分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.57萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的50%。

      2)“其他教育費(fèi)附加安排的支出”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.84萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

      《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

       

      第三部分 名詞解釋

       

      1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

      3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

      6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

      8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

      12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

      14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

      18 .一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

      19.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

      20.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

      21.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      22.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      23.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

      24.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

      25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      26. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      27.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

      28.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

      29.交通運(yùn)輸(類(lèi))成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

      30.資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

      31.援助其他地區(qū)支出(類(lèi))其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

      32. 國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

      33.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


      第四部分 2022年度單位決算表














       

       

       

       


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